借、應交稅費,貸以前年度損益調整。
2022年第四季度多計提了260的企業所得稅,2023年我該怎么處理
請問在2022年末計提2022年終匯算企業所得稅計提多了,在2023年怎么處理呢?
#提問#我在2022年沒有計提企業所得稅,直接繳納了,現在2023年可以補提嗎,賬務怎么處理?
請問老師,2022年計提了一筆費用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業所得稅匯算清繳和2023年企業所得稅匯算清繳分別怎么調整
請問老師,2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師站在稅務師的角度2022年企業所得稅匯算清繳如何處理?
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業務成本嗎?這樣一次入主營業務成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
小企業會計準則,沒用到以前年度損益調整,估計會多計提了4000多元,金額不大
你好,把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤,第二個不用做。
借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣嗎?
對的,是的,是這么做的。
那到時候繳納匯算清繳補交稅金了怎么做?
借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費企業所得稅,如果需要交所得稅,做這個集體。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。