你好,你知道客戶的具體信息嗎?如果知道的話可以的。
老師,我想請教個(gè)問題,就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個(gè)酒,這個(gè)酒是我們市場從一個(gè)酒廠進(jìn)的,這個(gè)沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進(jìn)項(xiàng),我也可以開銷項(xiàng),但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個(gè)酒就怎么說呢,就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)的話,是不是這個(gè)不太合規(guī)?
今年剛從事公賬的這種賬務(wù),就是之前別人給我們打的錢,我們有沒有給對方開票,我現(xiàn)在才開始計(jì)有些就是不知道有沒有給對方開票,這樣會不會有什么影響還是?然后我們付給別人的,別人給我們開票,我這里是查不到了,因?yàn)閱巫佣冀o外賬做賬了,網(wǎng)上也是咨詢查不到,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票影響不大吧,我們主要看銷項(xiàng)的我們有沒有給別人開
老師,我們是酒店行業(yè),有一些散客交完錢會不開發(fā)票,現(xiàn)在是想把不開發(fā)票的這個(gè)錢,我們自己給開出來。這樣我們單位就不存在未開票收入稅了,您看這樣對稅務(wù)有影響沒有
老師,我們單位是酒店經(jīng)營模式有時(shí)候客人不會開發(fā)票,但是后期我們自己給開出來,客人不開發(fā)票這塊,開出來的話,我們把這些發(fā)票的發(fā)票聯(lián)裝訂備查。但是開的話單位名稱寫成個(gè)人這樣的兩個(gè)字可以嗎
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,對方掛靠了我們單位,現(xiàn)在對方要給我們開成本票,她給我發(fā)了份開票的模板,意思是看能不能開成這樣的發(fā)票。然后我跟對方把營業(yè)執(zhí)照也要來拍照了,麻煩老師看下對方這樣開行不行
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
不知道,因?yàn)檫@是客人不想開發(fā)票,但是我想為了方便對賬,稅盤開多少發(fā)票,和賬務(wù)一致。這樣方便
如果你銷售給a,但是開了發(fā)票給B,這種也不合理吧?
不會的,凡事未開發(fā)票的發(fā)票聯(lián)我們自己留存了,備查了。不會再轉(zhuǎn)手給其他人的
你好,那就可以的,可以這么做的。
那老師我想知道要是這樣的話,單位明細(xì)我就寫兩個(gè)字個(gè)人可以不
可以的,可以這么做的。