嗯恩,可以的,沒問題的
我們那個其他應收款里的那個社保啊,就是個人繳的部分,那一部分的社保就是這幾年都沒有收回來,現在是不是要把他收回來才正常啊,不然是不是稅務會查的呀。就是那個其他應付款都在借方嗎?對方欠我們公司的一些社保,個人幫他墊付的社保都沒有收回來,那這個是直接現金收回還是說接下來做在那個工資里面啊?
老師總公司為我們分公司代扣五險一金,我們分公司做的分錄是借:管理費用-醫療/失業/工傷/養老/住房公積金 其他應付款-代扣社保五險費用 貸:其他應付款-總公司,我們公司在發放工資時做的分錄是借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣五險 應交稅費-應交個人所得稅 管理費用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉總公司代墊費用其他應付款不是已經代扣了嗎,這兩個其他應付款到底是啥意思,金額不同
老師,員工個人保險的賬務處理:1.付保險時:借:其他應付款–個人部分2400 貸:銀行存款2400;(因員工保險基數提高,要補收個人部分)2.現在提前幫員工墊付,員工個人部分不再繳錢給公司,直接扣除在下個月工資表扣款項目中扣除差額部分。這個賬務怎么處理?
老師好,公司支付了一筆拉車費,金額1萬多,簽訂了拉車服務合同,然后當時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據,我把這些合同和收據和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時候沒有通過其他應付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
老師你好,我公司先為個別員工墊付社會保險,年底在問這些員工收回墊付款,我直接把墊付的個人負擔保險記到其他應付帳款借方,年底員工交回墊付款我計入其他應付款貸方可以么?
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業是不是都適用企業會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業務收入-代理費,沒有用到合同負債科目