稅收金額不要填寫。
老師,去年的固定資產一次性扣除在季報預繳時沒有扣除,匯算清繳也沒申報,我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產一次性扣除調整,這樣可以嗎?
500萬固定資產一次性扣除如果季報填寫了,匯算清繳的時候還用填寫嗎
500萬元以下的固定資產一次性扣除了,2021年調減了,22年匯算清繳調增,申報表填寫的對嗎?用填寫第11行嗎?
老師,請問我2021年有過固定資產一次性扣除,2022年沒有,我做22年企業所得稅匯算清繳的時候表A105080第11行500萬以下的設備一次性扣除那邊還要填報嗎?
老師您好,我2021年度匯算做了固定資產一次性扣除,填了500萬以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填寫所有固定資產也就是1-7行中那里調增就可以對吧 。不用再把去年一次性扣除的那個資產填到11.2了吧
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
你好11行不需要填寫的。
老師,我21年的調減已經申報完了,這個是21年的報表
22年的調增的,我忘了拍了
我就想問一下,22年調增的表格里,11行還用填數嗎?
調增不需要填寫的。
是只需要我這里把第五行填完數據,顯示調增金額就可以了是嗎?
你好 是的,是這么做的。
老師,能麻煩你幫我看看,我2021年,調減這個表填的對不對嗎?
你一次抵扣所得稅的金額是多少?怎么上面寫的是四萬多?
是第一行的第9列,-2553520.56元
這里填寫的不對。你應該在第11行里面填寫稅收金額,填寫2594601.78,然后納稅調整金額也是在11行里面255萬這一個金額才對,然后你的第五行就不要填寫了。
老師,第11行最后一欄是*號,納稅調整金額那我也填不了調減啊?
稍等我看看 我記錯了 想成了預繳的
11行第六咧填寫一個月的 其他的對
好的,知道了老師,這個是21年調減的,所以11行填數了,是對的,是嗎?22年開始調增了,11行整個行都不用再填數了,是嗎?
對的 是這么做的 一次折舊金額也不填寫
老師,你說的一次折舊金額也不填寫是什么意思?
11行不要填寫的意思
以后幾個年度調增,都只填寫第5行,別的行都不用填寫是嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師您確定嗎?如果確定是對的,明天我就這么申報了
是的 是這么做的 稅收金額 一次抵扣都不要填寫