你好對的是這么做的
@郭老師,印花稅以前申報是購銷合同,現在沒有購銷,只有買賣那征收品目選擇買賣合同嗎
提問,老師印花稅按買賣合同,單位業務好多都沒簽合同,按銷什么申報呢,銷售額嘛
賣車位的合同在申報印花稅的時候稅目是選擇購銷合同嗎?
老師請問下制造業企業采購原材料有合同,需申報買賣合同印花稅,但銷售產品沒有合同需要申報印花稅嗎,
請問老師我12月所屬期印花稅除了購銷合同外還有一個房屋租賃合同要報,但是我打開電子稅務局印花稅里只有一個買賣合同項目可以選,請問房屋租賃合同印花稅要怎么申報
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
現在申報印花稅都不用填對方公司什么的嗎,我看只填個金額和稅目就行是嗎?以前還用填對方公司是吧
不填寫 之前也沒有的吧 現在需要填寫的更多 之前選擇稅目 填寫計稅依據就可以 現在還得自己選擇時間
那我現在可以申報22年的印花稅嗎?所屬期選什么時間
之前需要更正還是啥
逾期申報 按季度的嘛還是按次
按次申報,就因為是22年的合同,怎么樣申報比較合適
直接補到今年,日期選擇這個月。
那我就所屬期選在現在,雖然是22年的合同,昨天我把所屬期選在22年12月31號,也能申報,想想還是選在這個月比較好吧
可以的,可以這么做的。
有10份合同,能否合計一個總數申報呢,單張按次申報太麻煩了
可以的,可以這么做的。
哦,今年的印花稅我想年底一次性申報,規定是說合同發生15日內申報,可這太麻煩了,您覺著這樣問題大嗎
如果稅務局查的話有問題的 納稅義務晚了
晚了一般會怎樣呢
納稅義務完了,需要繳納滯納金
本來印花稅也就幾百元,滯納金就更沒多少了,沒有其他影響吧
啊,其他的沒有影響,主要是滯納金。
哦明白了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。