你好,不超三十萬免稅哦,要申報減免稅表
2020年小規模納稅人減至1%納稅,小規模企業第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應納稅部分為99.01?,F在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應該是99.01嗎
小規模納稅人季度開增值稅發票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業的增值稅優惠政策. 這個怎么理解,小規模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
小規模納稅人最新政策: 1、專票或普票都按1%開票。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅。 3、季度不超過30萬,專票部分1%征稅,普票部分減免。 執行期:2023年1月-12月31日 請問是這個意思嗎?
老師,新的優惠政策小規模納稅人月銷售額不超過10萬,季度不超過30萬免稅,超過按照1%征收,那是超過30萬部分征收還是超過30萬全部征收呢
2023年小規模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個點除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執行期:2023年1月1日-12月31月 季度超過30萬,30萬是指銷售額?還是指開票金額?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
賬務處理是怎樣的?因為現在是按1%開發票的,計提增值稅是按1%計提還是3%計提?
例1:甲公司為小規模納稅人,1月份銷售額10萬(不含稅),全部開具增值稅普通發票。按最新政策規定,享受增值稅免稅政策。分錄如下: ① 銷售分錄 借:銀行存款等 10.1萬 貸:主營業務收入 10萬 應交稅費-應交增值稅 0.1萬