同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的藍字記正確的發票即可
老師,上個季度的收入已經確認并結轉損益了,這個月紅沖掉了,重新開票,但匯率不一樣,這個怎么做賬呢?
老師 我上個月開票由于稅率開錯了所以導致交了8千多的稅款,我這個月已經給紅沖掉了,現在該怎么申請退稅呀
上月銷售發票開錯,這個月沖紅重新開,怎么做
老師:上個月發票稅率開錯了,已經付款了。這個月紅沖掉,重新開票怎么做
老師,上個月的專票開錯了。這個月紅沖了。重新開了發票。紅沖的這個發票給對方嗎?還是不給???
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
借銀行存款11842,貸主營業務收入房租9906.67,主營業務收入物業1440,應交稅金495.33。我物業費開錯了,開了免稅了,物業費應該1425.74,物業費稅金14.26。怎么做,只要沖物業費稅金嗎?
是的沒錯, 是這樣的
沖稅金怎么做分錄
借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數 貸應交稅費 負數
為什么要借銀行存款 我借主營業務收入物業1440,貸主營業務收入1425.74,應交稅金14.26可以嗎
借銀行存款等1440,貸主營業務收入1425.74,應交稅金14.26
不可借收入貸收入這樣沒有意義
我這個月沒有收到錢也要做銀行存款嗎?那我銀行存款不就不對了嗎?
同學您好,沒收到就掛往來就行是等不一定非用銀行存款這一個