你好,它不影響你2022年的,因為你這個是屬于2023年的附屬收入,如果你影響了2022年的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業所得稅也報完了,現在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業所得稅嗎?匯算清繳的時候要不要調減20萬成本?
2022年多暫估的一筆成本,那時候沒錢繳納企業所得稅,現在2023年一月份怎么處理,發票肯定不來了,需要寫什么分錄?當時暫估的分錄是借主營業務成本,貸應付賬款暫估
3.5萬當時2022年暫估了成本,沒繳企業所得稅。想問一下2023.02月3.5萬開了負數發票后,2022年匯繳企業所得稅要怎么操作呀?當時暫估了成本,沒繳企業所得稅。想問一下2023.02月39.5萬開了負數發票后,2022年匯繳企業所得稅要怎么操作呀?
老師好,企業在2022年1月份代開發票5%,繳了7000多的企業所得稅,現在我要做22年企業所得稅匯算清繳,怎么操作呀,
小規模企業公司上個季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點五的企業所得稅,要交5000啊,為什么才報了兩千多得企業所得稅,說的還要找費用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當月做了暫估成本才可以這個操作交了二千多的稅嗎?當月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實際做賬怎么做的,
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
老師,就是說如果今年不紅沖這3.5萬,也沒有收到成本票,匯算清繳時要調增,那么,在2023年5月30日前,紅沖了這筆,也就不用調增了,這么理解對嗎
對的,是的,是這么理解的。
紅沖時,借:利潤分配 負數,貸;庫存商品是嗎
借主營業務成本負數帶庫存商品,因為你的收入做到了今年,不是嗎?
明白了,謝謝您,小美女老師
不用客氣,工作愉快。