學(xué)員您好,是的,對的
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當(dāng)期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
老師您好,我想請問一下做外帳結(jié)轉(zhuǎn)成本可以根據(jù)收入的特定比例來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有些開了銷售發(fā)票的沒有進項入庫也不知道成本多少
老師你好。我想問一下就是我們是勞務(wù)派遣公司。開票給核酸檢測機構(gòu) 那我們付出去多少工資就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本呢
一般納稅人,進賬比較多,有銷售額,成本是認證多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎?比如當(dāng)月銷售額30萬,為了不交稅,就認證31萬抵扣,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按31萬結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好老師,如果工廠開銷售票后外賬想結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本,是不是當(dāng)月想交多少稅就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數(shù),是管理費用-職工福利費還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
稅局不會查結(jié)轉(zhuǎn)這些成本是怎么來的嗎?還是有交稅了,稅局就不會管那么多?
學(xué)員您好,是的,會偶爾抽查的,主要看稅負低的企業(yè)
假如收入開1萬的票,成本怎么估計,占收入的多少,有公式可以算嗎
您好,稅負=需要繳納的稅款/收入=(銷項-進項)/收入 根據(jù)公式代入,計算即可得出銷項 得出稅負時也可以用(不含稅銷售額乘以稅率-進項)/不含稅銷售額=稅負反推各數(shù)據(jù)
就是累計稅負要達到多少,再反推結(jié)多少成本,是吧?
學(xué)員您好,是的,對的
假如不含稅銷售額是10000,稅負要達到0.62,增值稅就要交62元,成本就要結(jié)轉(zhuǎn)9938,是這樣算嗎?
學(xué)員您好,是的,對的是這個理解
好的謝謝
不客氣,有空給五星好評:,