是的,以前年度的需要調整所得稅
企業作進項稅額轉出之后,企業所得稅用不用調整?
增值稅報表已經做了進項稅額轉出了,會計分錄怎么做企業所得稅需要調整嗎。
稅所說我們2015年有虛開的進項發票,讓我下周一去做進項轉出和調整企業所得稅表。 想請教下老師,本次進項轉出和調整企業所得稅要填寫的記賬憑證,是2023年1月的嗎? 還是說我需要在2022年12月的賬目中做進項轉出?
老師好,進項稅額轉出需要調整企業所得稅嗎
老師,您好!請問進項的貨物變質報廢了,進項稅額已轉出,企業所得稅需要轉出嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
是22年和21年的票據,我們跟對方業務都是真實的,現在稅務局查到對方走逃失聯了,對應的已抵扣的進項稅要求我們先做轉出,后期等對方稅交了之后,再退給我們
嗯嗯,先做以前年度的需要調整,暫時不在稅前扣除
對利潤表也沒有影響,不需要調整吧?
轉出的進項稅產生的增值稅有附加稅,影響損益了
現在征求稅局意見,看不含稅部分是否允許扣除
好的老師,本來我們企業就是吃虧的現在,哎
我們正常的稅都是交了的,跟對方所有業務都是真實的,千不該萬不該對我們造成這樣的損失
嗯嗯,祝你工作順利