借:利潤分配 貸:應付賬款
2020年12月,暫估成本85000,然后2021年5月之前85000的發票過來了,請問怎么做賬?直接1月份紅沖這筆暫估,然后根據發票如實錄在1月份嗎
老師您好,我這邊有一筆去年9月份入賬的原材料(普票),金額5萬錄成了50萬,現在才發現,請問更正的分錄應該怎么寫?我們去年的原材料沒有結轉完
老師您好!2021年從公戶付一筆款21萬元,當時做分錄:借 主營業務成本 21貸:銀行存款21萬(當時還沒有收到銷售方發票) 2022年5月10日收到銷售方開來21萬的普票,請問現在該如何寫分錄做賬
2021年的材料成本發票5萬老板未拿過來入賬,現在2023.1月核銷往來時找到了2021年的發票5萬,請問做賬分錄要怎么寫?
老師,請問下在2020年的時候收到材料發票11萬,當時支付了5萬,剩余的6萬至今未付,這個材料公司現在也注銷了,我這個6萬的賬應該怎么平?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
這個應付賬款的余額是貸方5萬,之前付過款了就是差發票入賬,現在發票找到了,要借應付,貸利潤分配嗎
是的,就是那樣的做的