借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇?,預(yù)報(bào)了兩千多萬收入,今年6月開票開了30萬,但是業(yè)主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開了一張20萬的。今年是查賬征收的,這個(gè)報(bào)稅要怎么什么呢?因?yàn)槟莾汕Ф嗳f我是報(bào)在未來票收入那里,每次有去年預(yù)報(bào)項(xiàng)目開票,我就在那未來票那一欄報(bào)負(fù)數(shù)。
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆未開票收入,報(bào)了稅,未開票,今年補(bǔ)票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
老師,請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,應(yīng)該怎么處理
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
老師你好,請問我在計(jì)算員工平均工資的時(shí)候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個(gè)人繳納的社保一起計(jì)算進(jìn)去嗎?
老師,員工出差培訓(xùn)的車費(fèi)住宿費(fèi)計(jì)職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發(fā)票,我司作為資產(chǎn)處理,是留存記賬聯(lián)做賬還是發(fā)票聯(lián)記賬
下列有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)的說法中,正確的有A.財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)分為通用目的編制基礎(chǔ)和特殊目的編制基礎(chǔ)B.注冊會計(jì)師可以基于自身的預(yù)期、判斷和個(gè)人經(jīng)驗(yàn)對財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行評價(jià)C.同一家被審計(jì)單位采用不同的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),可能導(dǎo)致不同的審計(jì)D.注冊會計(jì)師在審計(jì)過程中對財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)適當(dāng)性的評價(jià),應(yīng)當(dāng)記錄底稿
老師你好,銷售貨物開具普通發(fā)票或者是不開具發(fā)票怎么做賬?
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅的減免稅比例是多少
我們是家電行業(yè)公司 進(jìn)貨會收到廠家返利 用返利可以提貨 但是返利不是返現(xiàn)金哦 之前會計(jì)做賬是借應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收務(wù) 總感覺哪里不對,這個(gè)是廠家對賬單,麻煩老師幫我看看
電動車車行給個(gè)人開具的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需要繳納增值稅嗎?
復(fù)制到桌面EXCel表格打不開咋辦?啥原因?。?/p>
老師,您的意思是先把去年做的未開票收入在本期重回,然后在重新在本期入帳,報(bào)稅時(shí)直接在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)去年的未開票收入。是嗎
這樣會影響當(dāng)期的收入嗎
對的,是的,是這么做的,不影響。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。