你好,你這邊企業(yè)稅負率是多少呢?
已知進項稅額,增值稅稅率,增值稅稅負率,計算可以開具多少銷項含稅金額的公式是什么
老師,用已經(jīng)知道的進項稅額怎么計算能開多少銷項發(fā)票,比如進項稅額有40萬,銷項稅率是9個點,怎么計算
已知銷項不含稅186406.19,稅額24232.81,求開多少進項,進項金額按比例布料85%.材料15%,怎么算
例題3:本月已認證進項稅不含稅金額50萬,求應開多少不含稅銷項稅額可達到稅負(商業(yè))。 解:不含稅收入=50萬x0.17÷15.5%=548387.1 換算:(548387.1-500000)x0.17÷548387.1=1.5% 題目就是這樣的。
我已知進項稅額,進項金額(含稅不含稅都知道),稅負率也知道。現(xiàn)在我怎么知道我可以開具多少銷項票據(jù)及銷項稅額(開具稅率是13%)
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
稅負是按3%
稍等我這邊算好給你
還沒算好嗎,
稅負是按3%,說明你需要繳納186406.19*3%=5592.19元,銷項稅額24232.81-5592.19=18640.62 需要勾選進項不含稅金額18640.62/13%=143389.38元 143389.38*85%布料 143389.38*15%材料