可以的,可以這么做的。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)算工資時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款對(duì)嗎
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對(duì)著沒?能不能計(jì)提的時(shí)候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
養(yǎng)老院護(hù)工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師,借勞務(wù)成本100貸應(yīng)付職工薪酬100,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬50貸銀行存款50。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本50,還是100?貸勞務(wù)成本
老師好,能提供一個(gè)帶有公式計(jì)算個(gè)稅工作表模板嗎?每個(gè)月更新月份及工資,個(gè)稅自動(dòng)生成,謝謝
老師你好,25年季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有一次個(gè)人所得稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛的老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問下對(duì)方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發(fā),可以開票給他嗎?還是寫個(gè)單據(jù)?
老師請(qǐng)問:工商年報(bào)中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實(shí)際繳納的
請(qǐng)教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業(yè)營業(yè)利潤990000元,營業(yè)外收入40000元,營業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項(xiàng)目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項(xiàng)”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目分別填列多少元?