會計做賬只能按月折舊,稅務(wù)申報才可以一次扣除
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司,請問一下公司購買空調(diào),費用報銷單(老板已簽同意支付)和專用發(fā)票顯示時間是2020年6月16日,可銀行的電子回單上(注:老板在電子回單也簽了同意支付)的支付款時間是7月10日,請問這怎么寫分錄?空調(diào)有折舊年限嗎?是折舊幾年?折舊要按月計提嗎?如要的話又怎么寫分錄呢?
25、2019年3月1日,財經(jīng)學院購入儀器設(shè)備1臺,通過國庫支付W公司設(shè)備費10萬元,使用年限5年,同時支付給W公司一批材料費1萬元。 26、2019年3月1日,學校接受某企業(yè)捐贈的一批電子設(shè)備價值500萬元,支付相關(guān)費用20萬元。 27、2019年3月1日,財經(jīng)學院購入專用設(shè)備價值60萬元,支付貨款90%,另10%作為質(zhì)保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,學校盤點固定資產(chǎn),盤盈資產(chǎn)價值10萬元。查明原因為以前年度取得但漏記,故作為前期差錯處理。 29、2019年3月1日,獲得當?shù)卣疅o償調(diào)撥的設(shè)備一批,賬面價值10萬元,相關(guān)稅費由對方處理。 30、2019年3月1日,向A高校無償調(diào)撥設(shè)備一臺,賬面價值8萬元,已計提折舊2萬元,期間發(fā)生運費0.5萬元,由學校承擔。 31、2019年3月1日,財務(wù)處根據(jù)國資處提供清單對設(shè)備計提折舊200萬元。 老師,以上這些會計分錄怎么寫啊
題目完整,請問老師怎么寫會計分錄謝謝您!(1)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現(xiàn)金支付運費400元,取得普通發(fā)票。.(2)5月10日,銷售給某機電公司B型號設(shè)備30臺,每臺不含稅價款16,000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票。款項518670元已存入銀行。(3)5月11日,向小規(guī)模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發(fā)票,款項已存入銀行。.(4)5月12日,將B型設(shè)備3臺轉(zhuǎn)為本企業(yè)自用,每臺實際成本8,000元,未開具發(fā)票。(5)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發(fā)票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發(fā)出產(chǎn)品。5月12日,收取第一筆款項。
老師,我們俱樂部買了一臺電腦,10807元 付款日期1月1日 從公戶付款,開具發(fā)票日期1月29日 怎么入賬,需要計提折舊嗎?能一次攤銷不?具體分錄怎么寫?
河南長江種植合作社是一家2016年成立的農(nóng)民專業(yè)合作社,2021年有關(guān)固定資產(chǎn)核算的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購買水泵一臺,取得銷售方開具的增值稅普通發(fā)票,用現(xiàn)金支付運雜費、安裝費350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購買電腦一臺,用銀行存款支付價款5000元,取得銷售方號額設(shè)具的增值稅普通發(fā)票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購各種材料,價值30000元,用現(xiàn)金支付工人工資6000元、運雜費4000元,現(xiàn)建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈的全新電腦一臺,價值6000元。(5)7月29日,合作社出售農(nóng)用車一臺,賬面價值3000元,已提折舊2000元,出售時,用現(xiàn)金支付清理費400元,雙方協(xié)議價1000元,款項已收。問題:編制相關(guān)會計分錄。
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認繳出資額應(yīng)該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發(fā)票比較好還是沖減今年的發(fā)票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發(fā)票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數(shù)應(yīng)該怎么填寫,都是按照最低繳費基數(shù)交的,假如當年社保基數(shù)沒調(diào)過,那就是基數(shù)×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發(fā)項目,那么本公司可以沒有研發(fā)人員嗎?也就是本公司沒有研發(fā)人員的工資、社保等支出,符合研發(fā)費用加計扣除標準嗎?
具體分錄怎么寫?按照3年計提折舊嗎?
借:管理費用 貸:累計折舊 3年