你好,可以的, 沒問題
老師,你好。我公司是建筑公司一般納稅人,有個項目中把鋼結構工程分包給其他公司(包工包料),請問,對方開具工程服務發票給我們還是開鋼結構材料票給我們呢?
建筑老師答1.老師我們承接了一個建筑工程,我們是總包,包工包料的,我們可以不用甲方業主同意,就把勞務全部分包出去嗎?2,甲方業主是不是就是發包方?3.假如我們公司從其他家公司分包出來的勞務分包,我們公司接了,可以在分包出去嗎?謝謝
老師請問一下,建筑行業,一個工程項目,我公司把鋼結構部分分包給鋼結構公司了,簽的是分包合同,開的發票是鋼構件,發票我是計分包款還是材料款呢
老師,我們是建筑工程公司,把鋼結構分包出去了,對方給開具的:建筑服務*鋼結構工程,這樣的編碼可以嗎?
老師,本公司是小規模納稅人建筑公司,承包鋼結構工程,本公司是承包方,把工程又分包出去,發包方和承包方是一個老板,本公司支付的分包款,都是發包方轉過來之后,再支付給分包方,所以本公司也沒有確認收入,但是都有成本發票,稅務上怎么申報
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理