同學你好 紅沖了就可以了
老師你好 我們有兩張增值稅發票 在去年12月和今年2月已分別進行了退稅勾選和確認勾選,現在發票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
老師,一月份我已經抵扣的進項發票,本月對方因為細節錯誤,給我換了一張新的進項票,那我在勾選平臺上是選擇發票不抵扣勾選對嗎?總不能抵扣兩次呀
發現5月份收到的一張發票出現錯誤,發票已經入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現在我把發票退回去,對方給我紅字發票以及正確發票,共計兩張發票,請問針對這兩張發票,我怎么進行賬務處理?
老師,銀行手續費發票一年到銀行開具一次匯總的發票,但是去年12月份的賬已經完事了,我今年1月份才開發票,進項可以在今年抵扣嗎,
老師,去年12月份我已經抵扣的進項發票,今年本月發現勾選錯誤(兩個發票除了發票號其余都一樣),怎么改正呢
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?