你說的具體的細節(jié)錯誤,是否涉及到公司名稱的錯誤,是否涉及到公司稅號的錯誤?
老師,月初平臺進項稅勾選怎么做呀? 發(fā)票查詢之后呢?我除了一張發(fā)票,所有的都可以抵扣,選擇勾選,點擊提交就可以對不?
老師,一月份我已經抵扣的進項發(fā)票,本月對方因為細節(jié)錯誤,給我換了一張新的進項票,那我在勾選平臺上是選擇發(fā)票不抵扣勾選對嗎?總不能抵扣兩次呀
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師,我今天選抵扣勾選的話,對方供應商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺上,那要等到他們申報之后我再勾選嗎?我們這月抵扣額不夠,還是只要沒報稅可以再次勾選呢
老師,剛才在發(fā)票抵扣平臺,查我22年可以抵扣的進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)9月份多了兩張專用發(fā)票,不知道是誰開的,票也沒來報銷,這兩份進項,我可以直接勾選抵扣嗎?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業(yè)務納稅調整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應商開的紙質發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
完全不是,就是機動車進項票有個車架號什么的標記錯了,本月?lián)Q一張而已
如果是不涉及到公司名稱錯誤,不涉及到公司稅號錯誤,并且對方提供了紅字發(fā)票的情況下,兩張藍字發(fā)票是需要做進項稅抵扣,同時紅字發(fā)票需要在增值稅附表二中申報進項稅額轉出處理。最終相當于只抵扣了一次進項稅。(二次正數,一次負數)
平臺上是顯示取得了紅字發(fā)票,我能打印出來嗎?從哪里看呀,還是對方給我一個類似的紅字發(fā)票沖抵,這些我都需要在憑證上也做沖抵和重新確認進項稅嗎?還是僅僅在報稅的時候在申報表操作就可以?
一、正常是開發(fā)票的一方,提供打印的發(fā)票。 二、全部需要做賬務處理。另外需要做申報表的操作報稅。
OK,非常感謝老師,講解的很細致明白
祝學習進步,工作順利