你好,是業務招待性質嗎??
我這個商業流通企業,銷售有色金屬,公司剛這月夠的行車,然后這個成品油專用發票可以抵扣嗎?如果可以抵扣的話,是不是購車時車膜這些做到經營費用里嗎?還有成品油做到哪個科目
請問我司購買了美團卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅啊?(聽老師的課說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們入賬時寫什么費用呢?業務招待費?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,公司買了凈水器設備放在前臺做樣板,如果客戶有需要的我們就會推薦,那這樣的話,那個凈水器的專票我可以拿來抵扣用嗎?
請問啊 公司采購禮品卡 有10萬 這個用于送客戶的話 可以拿專票抵扣嗎?做哪個科目呢
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發票進項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產開發企業),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
送客戶的
你好,送客戶的,是不可以抵扣進項稅額的,計入 銷售費用? ?科目核算?
這個送客戶的話 老板說送客戶 我需要保留什么資料呢
你好,需要取得相應發票,相關文件(采購禮品卡的用途)
對 這個文件如何體現呢?一般就是老板說 給客戶的
需要他寫個說明單子?
你好,是的,寫個禮品卡說明情況的文件?
老師 這個怎么寫呢 有模版么
你好,沒有這方面的模板(抱歉)
大致內容體現幾個點呢
你好,大致內容:茲有某某公司,購買禮品卡金額多少,用途是什么,然后相關人員簽字,單位蓋章。