同學你好 只要有發票就可以不用交
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
同學你好 只要有簽名就可以 但是要有發票超出比例調增
但是天虹開給我們的發票是預售卡這抬頭喔,那我怎么做分錄?
那你意思是找簽名,入業務招待費?然后到企業匯算清繳時再按比例調增?但是以上3種方法,老師是說可以不用交的。意思是不用這樣調吧?
對的 按照比例調增就可以了
1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品,那這三種方法也是入業務招待費調增嗎?
對的 視同銷售就可以了
我以為那三種方法是可以完全免呢,原來也是要調增,也是要交稅,視同費用還是視同銷售啊?視同銷售不是要交增值稅啊?
同學你好 對的 要交增值稅的哦
老師,到底是入費用,到時企業匯算時調增,調出來,還是視同銷售要交增值稅?但是我聽老師說上面三種方法是不用交稅的。你能幫確定下嗎?具體的操作。
同學你好 你可以問問你們稅局哦
好的,謝謝
同學你好 不用客氣 一般都是繳稅的