你好,這個具體的是哪一個稅款的?
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務局抵稅去。但是我現在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
我公司有一個300元的應退稅額,現在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?
老師,我12月份計提所得稅1.5萬,貸,應交稅費—所得稅1.5萬,但是申報的時候按照按照錯誤的申報表實際繳稅2萬,后來我更正申報,但是款已經扣了,我在一月份做賬的時候,就做了,借應交稅費1.5,貸,銀行1.5,但是2月份稅務給我退回0.5,2月份我該如何做賬?還是不用做賬這0.5?
老師,麻煩問一下我是小規模小微企業,我申報的財務報表顯示我應該交7000多的稅,但是我在企業所得稅申報時讓我交幾百的稅,這是什么情況啊,我不太明白了呢,少交的這些錢以后年終匯算清繳的時候需不需要補交回來啊
老師你好,麻煩問一下我2021年的一張成本發票出了問題,現在稅局要求我補繳所得稅,發票金額是20萬元,所得稅和滯納金都交完了,稅局要求我更改2021年的財務報表,我不知道應該怎么做,請老師給我說一下怎么做
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
增值稅和城建稅
你好,城建稅的你紅沖稅金及附加就可以的,增值稅的做到營業外收入。
增值稅應該是1335.08,報了1334.24 城建稅是93.46,報了93.4 是因為今年加計抵減改成5%,了,但是我還是按10%報的,所以有了個不到一塊錢的差額
這樣做就沒有問題了是嘛?
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝您
不要客氣,工作愉快。