同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要完工才可
A項(xiàng)目一般計(jì)稅異地預(yù)交2%,B項(xiàng)目機(jī)構(gòu)所在地項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),可以用A項(xiàng)目預(yù)交的稅款抵B項(xiàng)目的稅款嗎?因?yàn)楫?dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),直接用進(jìn)項(xiàng)稅抵銷(xiāo)項(xiàng)稅,A項(xiàng)目不用交稅。所以A項(xiàng)目預(yù)交的直接抵B項(xiàng)目的稅款可以嗎?
老師,公司一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅款3669.72,之前是其他項(xiàng)目預(yù)交的還沒(méi)有遞減增值稅4954.82,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留抵,您看下附表四填寫(xiě)正確嗎?主表28行需要填寫(xiě)這次預(yù)交的3669.72嗎
老師你好,異地項(xiàng)目預(yù)交稅款,總包減去分包款后再預(yù)交,那分包開(kāi)的專(zhuān)票總包還可以抵扣嗎
老師好,異地預(yù)交稅款,別的項(xiàng)目預(yù)交稅款沒(méi)有用完,可以用到其他項(xiàng)目上抵減嗎
老師好,建筑項(xiàng)目異地預(yù)交稅款,預(yù)交的企業(yè)所得稅可以扣除專(zhuān)業(yè)分包的費(fèi)用嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝