你好,這個是包含緩交部分的呢
您好老師,我公司屬于制造業,今年11月份有個延緩繳稅政策,當時沒有享受,選擇的不享受,12號把增值稅和附加稅交了,18號看到錢又給返回來了,寫的是待報解預算收入,這筆稅款以后怎么弄呢?我在待繳稅里也沒有找見
制造企業,2022年有延緩交稅,高新技術企業9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么
齊老師,您好!我想咨詢,2021年至2022年小規模制造業當年享受緩交稅費,在次年2023年2月匯算清繳前已部分繳緩交稅費并扣款成功,資產負債表年報匯算清繳里面應交稅費怎么填?填2022年總緩應交交稅費?還是總緩應交稅費減去已交稅費=未交稅費?
老師,去年享受了增值稅稅費暫緩繳納的政策(今年繳納剩余部分),暫緩繳納的部分算作實際上交稅費總額中嗎,還是說需要扣除掉暫緩繳納的呀
老師我是高新制造業,22年享受延緩交稅政策,那這個高新年報的實際上繳稅費總額,是怎么算來的啊,含緩交部分么
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,他還要有填所得稅,我不是還沒做匯算清繳么,所得稅這么不就填的不準確了么
就是這個地方
是的呢,那你這邊需要先暫估一個相對準確的數字
好的,謝謝老師
不客氣,祝你一切順利歐