你看一下,你試一下能零申報嗎?去年是的時候是不可以的。
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生,這個月去稅務局零申報了企業所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
去年新成立公司沒有發生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報后,1月中業務拿了幾份12月底簽的業務合同,故去年Q4印花稅申報了1700塊,因12月賬已經結完,印花稅在一月記的賬,沒有調整去年的財報,請問去年所得稅匯算清繳可以0申報嗎?謝謝
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進項稅額3000元,而且這張發票我認證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產負債表和利潤表的營業成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業所得稅了,因為我們公司新成立,所以是虧損狀態沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業所得稅的時候按照我改賬之后的財務報表申報?這樣可以嗎
我們公司是23年6月成立的,當時沒有核定營業賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個稅種起止時間是2024年1月1日,按年申報。但是23年已經有股東實繳了,那我23年的實收資本印花稅可以到25年的時候在申報嗎?還是需要到稅務局去補繳23年的
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發票的回款,我現在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
如果不零申報,去年增值稅申報提交的財報數據都是0,和匯算清繳的就不一樣了,會不會有問題?
你好,納稅調整明細表里面可以調整的,比如你少做了費用,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額就是了。
寫在稅金調整欄位的做法是符合規定的嗎?會有稽核的問題嗎?
你好,你有實際業務嗎?有實際業務才行,如果沒有實際業務肯定不行。
有實際業務,簽的合同都是真實的,只是還沒開始執行合同,先交了印花稅
你好,你是在幾月份繳納的印花?
12月印花稅,1月扣款
可以的。可以的,可以這么做。
再請問下,小微企業買賣合同的印花稅有優惠嗎?標準是0.3%
你好,萬分之三,如果是小規模小型微利企業,可以減半。
不是小規模企業,是小微企業,可以申請優惠嗎?
小型微利企業,它是一般納稅人的可以的。
是的,一般納稅人小微企業,上個月我們全額交的可以申請退稅嗎?
可以的,可以申請退回