內(nèi)賬按照實際業(yè)務(wù)來做的哦
老師我們是研發(fā),委托生產(chǎn),批銷圖書的行業(yè),在書研發(fā)過程中,我們拉去印刷廠印刷,其中我們財務(wù)經(jīng)理讓我從庫存商品圖書中按4%的版費(fèi)計提出來放在科目, 借:庫存商品/在途商品/版費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款/A公司 圖書生產(chǎn)完入庫時再 借:庫存商品/圖書 貸:庫存商品/在途商品/版費(fèi) 本身印制這套書有紙費(fèi)和印刷費(fèi)合同簽訂是20萬這是書的印制生產(chǎn)成本,此外他在從這20萬里在計提4%的版權(quán)費(fèi)。這樣是對的嗎?版權(quán)費(fèi)是我們老板個人和我們公司簽訂的版權(quán)代理合同
老師我們印刷了5000冊圖書,11月書先入庫了,印刷廠沒開發(fā)票,我做的分錄是, 借:庫存商品圖書 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司。那12月發(fā)票開來了,我該怎么做這筆分錄呢?款暫時不支付。我收到的專票用于抵扣怎么做這筆分錄呢
老師我做內(nèi)賬你看我們這些紙費(fèi)印刷費(fèi),稿費(fèi)付款了當(dāng)月是當(dāng)成本直接還是怎么弄啊,我們是做圖書批發(fā)零售,加上委托印刷。外賬在付款時做的分錄是借庫存商品貸銀行存款,我內(nèi)賬怎么做呢
老師 我需要A給我開一張委托加工發(fā)票3000元, 他們收10的稅點(diǎn) 給我返2700元 但是這筆錢并并沒有返回來 因為A還是我的代發(fā)公司,發(fā)了一批貨,這2700元,抵了這批貨的成本 老師我得賬上應(yīng)該怎么做 開始支付委托加工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 我收到委托加工發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A 我支付發(fā)貨成本 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 等A 給我開了進(jìn)項票 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A 這樣的話 我賬上總是查這2700元 應(yīng)該咋弄
2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了,當(dāng)時的財務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬,我想把賬平了,做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借:應(yīng)付賬款貸利潤分配—未分配利潤。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。
大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助怎么暫停
小微企業(yè)收入超過30萬,怎么納稅?
其他債權(quán)投資發(fā)生減值會影響所有者權(quán)益吧?借信用減值損失 貸其他綜合收益?
老師,改了23的財務(wù)報表。我是不是24年的所有財務(wù)報表都要改,還涉及所得稅季報
老師,您好!裝修費(fèi)計入長期待攤費(fèi)用,然后按月分?jǐn)偅畹头謹(jǐn)側(cè)辍_@個開始時間怎么算?選租賃期?如果租賃期包括裝修期+使用期兩個時間段,怎么選開始攤銷時間?
無租房產(chǎn)怎么繳納房產(chǎn)稅?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點(diǎn)不太明白。
請問老師,如果業(yè)務(wù)部門不把單據(jù)傳遞給會計,會計沒有義務(wù)主動問?也就是講業(yè)務(wù)部門給我多少單據(jù)做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規(guī)模納稅人,給邢臺項目開建筑發(fā)票,屬于異地,已經(jīng)開外管證了,現(xiàn)在需要異地預(yù)交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負(fù)數(shù),不需要繳納所得稅了,那我預(yù)交的異地所得稅還得退稅?
是的 是實際業(yè)務(wù) 就是我們在支付供應(yīng)商款時 是直接進(jìn)入成本內(nèi)賬還是先入庫在結(jié)轉(zhuǎn)成本
同學(xué)你好 對的 直接進(jìn)入成本內(nèi)賬