你好同學,咱直接把原來那個分錄紅沖掉,借應付賬款,貸庫存商品,重新根據發票入賬就可以了,借,庫存商品,借,應交稅費,應交增值稅,進項稅額,貸,應付賬款。
東東老師,我們8月收到供應商印刷圖書的公司給我們開592000的發票我們8月11號給他付款。我看圖書今年4月份送到的,8月給他付款。我這次分錄怎么做呢?4月圖書入庫。8月收到發票給對方付款
老師我們印刷了5000冊圖書,11月書先入庫了,印刷廠沒開發票,我做的分錄是, 借:庫存商品圖書 貸:應付賬款A公司。那12月發票開來了,我該怎么做這筆分錄呢?款暫時不支付。我收到的專票用于抵扣怎么做這筆分錄呢
老師我做內賬你看我們這些紙費印刷費,稿費付款了當月是當成本直接還是怎么弄啊,我們是做圖書批發零售,加上委托印刷。外賬在付款時做的分錄是借庫存商品貸銀行存款,我內賬怎么做呢
老師我們收到對方給我們開的開版權使用費的發票款也支付了,我怎么做分錄呢。我們是圖書行業。是做費用還是直接進成本呢我們每本書印刷都是有版權才印刷使用的別人的版權支付給別人的版費
老師我們是是賣圖書這是印刷合同委托印刷,紙張費裝訂費,印刷費都是我們支付,圖書入庫房了,但是對方還沒給開發票,我怎么做賬務處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對方才開發票過來給他們付款,這時候又該怎么做分錄呢
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業呢,可以開服務費發票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產品,也有其他的業務 這部分業務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯企業和注銷公司是同一法人,關聯企業目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現在時間過了怎么操作?
哦,明白了,謝謝老師
祝您生活愉快開心,
摘要就寫沖暫估是吧
你好同學,咱就寫紅沖分錄就行了,不用寫的那么清楚,不用非得寫暫估,寫紅沖分錄,就可以了。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開心,