應發工資減去考勤扣款的。
老師,個稅申報里面申報的工資是工資表里面哪一欄,是扣除考勤后的還是扣除扣除社保后的。是應發的還是實際發的
老師,請問一下,我去稅局大廳更正了個稅,應該怎么調賬?我原來申報是12月所屬期申報的1月發放的工資(因為我們是次月發工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報的2月份發放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報了一個月想調整回來,但是發現還是不正確,然后現在去稅局大廳調整回來1月所屬期申報的是1月份發放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個稅,2月的工資表里面把個稅補扣回來,但是跟實際的數還是不一樣,請問老師怎么調整?舉個例子,假設員工A1月的工資是500,實際個稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實際還是發放的500,2月工資500,實際個稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實際應該是15),請問賬怎么調整?
老師好,請問現在個稅申報是報6月份實際發放工資么?實際工作中6月發的是5月工資,那我現在申報采用5月工資表還是6月工資表申報呢?
你好,老師,請問一下,我們現在3月份是剛發1月份工資,然后個稅是按收付實現制的,那4月份去申報3月份收到1月份工資的個稅,那問題來了,申報個稅是按實發工資還是應發工資,還有4月份去申報收1月份的工資,那個稅這個要什么時候去扣
老師,我今天要申報1月份的個稅。我們的工資表里面還有考勤扣款。請問,我申報個稅,是按照這個工資表里面的實際應發工資來申報,還是需要用實際應發工資減去考勤扣款的,作為申報個稅的應發數呢?
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
老師,有一個員工,1月份沒有出勤,在家休息,所以1月份沒有發他的工資。但是他領取了開年紅包118元。請問我這次申報1月個稅的話,他的這118元還需要申報個稅嗎?
對的,是的,需要填寫他的工資薪金,本期收入118。