你好 不發(fā)工資月 0報 發(fā)工資時正常申報
老師:個稅申報是按當(dāng)月已發(fā)的工資申報,我們是建筑企業(yè),工人工資平時只是預(yù)支一部份,年底再一次結(jié)清,這樣入賬的工資與申報的不一至,該怎么處理呢
老師我們建筑勞務(wù)公司是年結(jié)工資,我都是每個月都申報因為我們每個人都是5000元,但不發(fā)工資不知道這樣申報可不可以
請問老師我公司好多員工工資都是每個月8千到一萬多的,我們發(fā)工資每個月都是預(yù)支,到過年的時候一次結(jié)清,那報個人所得稅時是按預(yù)支工資的數(shù)據(jù)申報呢還是按他每月應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)申報呢
我們是工程公司,員工發(fā)工資不是每個月都發(fā),平時預(yù)支工資,年底結(jié)算,我這個做賬報稅怎么做呢,每個月都申報工資嗎,申報多少呢
前期個稅申報的時候都是零申報,年底如果我給每個人申報多一點工資不會交個稅吧,比如我把每個員工11月份工資申報2萬,
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?