?你好? 你可以按應(yīng)發(fā)工資來報(bào)個(gè)稅 。避免年末一起發(fā)放在做申報(bào)導(dǎo)致你個(gè)稅金額大??
老師:個(gè)稅申報(bào)是按當(dāng)月已發(fā)的工資申報(bào),我們是建筑企業(yè),工人工資平時(shí)只是預(yù)支一部份,年底再一次結(jié)清,這樣入賬的工資與申報(bào)的不一至,該怎么處理呢
建筑公司,如果有一個(gè)員工平時(shí)不拿工資,年末一次性拿一年工資10萬,那么平時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么給他申報(bào)?最后在當(dāng)年年末12月份給他申報(bào)10萬的工資嗎?還是在次年1月15號(hào)前給他申報(bào)上一年度10萬工資呢?主要是平時(shí)一分錢不發(fā)給他,平時(shí)沒有銀行發(fā)工資給他的賬單記錄,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)?每個(gè)月零申報(bào)嗎?最后這個(gè)月一次性申報(bào)10萬嗎?
請(qǐng)問老師我公司好多員工工資都是每個(gè)月8千到一萬多的,我們發(fā)工資每個(gè)月都是預(yù)支,到過年的時(shí)候一次結(jié)清,那報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是按預(yù)支工資的數(shù)據(jù)申報(bào)呢還是按他每月應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)申報(bào)呢
我們是建筑公司,年前一次發(fā)了幾個(gè)月的工資,年后申報(bào)的時(shí)候,1月份只能扣除5000,超出部分要交個(gè)稅,年前的發(fā)放工資的人,年后已經(jīng)離職,這個(gè)要怎樣抄申報(bào)?
老師,就是那個(gè)建筑公司工人不是每個(gè)月發(fā)放生活費(fèi)嘛,工資都是年底一次結(jié)清,然后個(gè)稅不是按照月申報(bào)嘛,那不是年底那個(gè)月個(gè)稅不是要多交很多嘛, 那怎么樣才可以按照工人每個(gè)月正常工資的稅率去申報(bào)個(gè)稅呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬