不想抵扣增值稅的在勾選平臺選擇不抵扣勾選這個選項
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們去辦事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
老師,我新接手一家公司,他們的增值稅發票綜合服務平臺上2017年2018年還存在沒有抵扣勾選的專票,而且發票是肯定找不回來了,我想問問是不是要把這些發票做不抵扣勾選處理,還是說要怎么處理?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,這個問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說,選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發票都是按照普通發票那種來入賬的,也沒有在認證平臺里面去勾選認證。如果我在這次勾選認證1月份的時候,將2020年-2022年未勾選認證的通行費發票全部勾選認證了。那我的賬也得在1月份作調整。但是,畢竟損益類科目都是年末結轉至本年利潤了的,是無余額的,老師說是以前入的什么的科目,現在就沖哪個科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減。現在才1月份,管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結轉平了,沒有發生額給我用來沖減啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那是不是任何時候都可以操作?不抵扣勾選的時間和做賬時間要不要一一對應?
對的,是的,是這么做的。
我問勾選不抵扣的時間和做賬時間要不要一一對應
能對應的最好對應不對應的也沒有關系啊
好,謝謝老師
不用客氣 工作愉快