同學,也同樣紅沖,按不含稅價處理,
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領料的時候也是按含稅價領料,現在發票回來沖暫估導致此原材料金額出現負數,但是數量為0。現在應該怎么做呢
老師,請問我原材料購進是暫估入庫的,現在領料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價,到時票來了直接沖掉,那我領料做賬也按35萬暫估的數字記嗎?
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現在發票來了,發票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導致現在出庫金額大于入庫金額,該怎么調整?
老師你好,我之前暫估不知道按了含稅價格暫估了,現在發票來了,我紅沖從新入帳,原材料正好相隔了稅額數字,本應按不含稅暫估,我按了含稅價格暫估了,現在怎么辦
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經入庫領用了,12月31號沒有來發票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發票,請問我應該怎么做賬務處理啊
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
借:原材料。稅額 貸:生產成本 稅額 是這樣嗎?
我之前沖暫估是按含稅的沖,但是領料也是按了含稅價格領了,這不就多領了
對的,你領料也要按不含稅價領
這樣沖對嗎
對的同學。是這樣的