您您好,都是包含的哈
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
l老師,工商年報(bào),我們勞務(wù)派遣公司,從業(yè)人數(shù)要1、包括我們派給其他單位的派遣工嗎,還是2、指的是我們接受別人勞務(wù)派遣公司的派遣工?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,我們?cè)诠ど棠陥?bào)時(shí),人數(shù)的填寫,包含我們派遣到甲方公司的人員嗎?社保繳費(fèi)基數(shù)以及金額包含派遣到甲方人員的嗎?
老師,請(qǐng)問下,我們公司招有勞務(wù)派遣人員,工資有我們公司統(tǒng)一打款到勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資,支付勞務(wù)派遣管理費(fèi),這種情況我們繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)的計(jì)稅依據(jù)要包含勞務(wù)派遣員工的工資嗎
老師,你好,勞務(wù)派遣人員的工資,需要納入殘保金的基數(shù)嗎。我們是和勞務(wù)派遣公司簽的合同
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完第一季度的報(bào)表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時(shí)計(jì)提11-12月累計(jì)折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報(bào)24年第四季度財(cái)報(bào),然后再在今年1-3月都補(bǔ)提折舊后,再更正申報(bào)25年第一季度的財(cái)報(bào),這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會(huì)有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊(cè)可以做賬時(shí)可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價(jià)值里嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費(fèi)用,記入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”可以嗎?租期是一年,費(fèi)用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費(fèi)用嗎?
我們的分公司在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),招待費(fèi)是先要填寫費(fèi)用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請(qǐng)問:套定額計(jì)入哪個(gè)科目?分錄怎么寫?
老師請(qǐng)問下出口發(fā)票備注欄,人民幣金額,應(yīng)該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫