借銀行還款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入附負(fù)數(shù)直接做到今年的收入。
老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎(jiǎng)勵(lì)的憑證, 借 主營業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達(dá)賬項(xiàng)里,現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù)呢?
老師請(qǐng)問一下, 比如2022年7月份我有一筆收入 借:銀行存款900元 貸主營業(yè)務(wù)收入900元 到現(xiàn)在2023年1月費(fèi) 銷售退回怎么做賬呢
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號(hào),現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會(huì)計(jì)憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會(huì)計(jì)憑證是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-包裝費(fèi), 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因?yàn)槭强缒炅耍€需要調(diào)別的嗎?會(huì)計(jì)憑證對(duì)嗎? 謝謝
老師,請(qǐng)問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對(duì)嗎
老師您好,我公司在2023年8月銷售商品3萬元,9月份發(fā)生退貨行為,退貨的賬務(wù)處理:借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)收賬款 113 我沒有做借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。可以嗎?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示
不用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎
成本也要沖嗎
哦,不需要的,如果你做以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
好的謝謝老師,直接沖收入和成本就可以了是吧
對(duì)的,是的,是這么做。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。