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老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做

2023-02-12 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 14:29

是需要先暫估,然后在做正確的

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 14:39

我就是去年先暫估了,也領(lǐng)用了,現(xiàn)在來票了怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:01

你沒有沖掉去年暫估嗎,現(xiàn)在

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 15:08

沖了老師,而且這些材料也都領(lǐng)用了

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:09

那你就是等于說,沖掉去年暫估,然后按照現(xiàn)在來票的金額,做一個正確的分錄

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 15:18

是的,這些原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,我是問后面應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:19

后邊就是 借 原材料? 貸主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 15:31

老師我先不是紅沖了之前暫估的原材料,在按發(fā)票做了正確的入庫吧!這樣原材料還全部在期末借方,這后面在做借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本,原材料借方不是更多嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:36

對,因為一開始沖掉就沒了

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 15:52

老師我沒明白你的意思什么沖掉就沒了

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:54

你看啊,你紅沖了之前暫估,是不是平了?如果沒有發(fā)票的話

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 15:58

是的但是這些原材料都領(lǐng)用了,現(xiàn)在在按發(fā)票做借方不是又有許多原材料嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:00

那你不是實實在在又到票了嗎?

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 16:03

哎,老師我前面暫估領(lǐng)用了,現(xiàn)在紅沖暫估按發(fā)票入庫,還又領(lǐng)用一次嗎?之前領(lǐng)用的原材料要不要紅沖,從新領(lǐng)用

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:06

是需要紅沖的,一開始就給你說先紅沖

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 16:07

老師馬上要結(jié)束了,你能不能告訴我,原材料先暫估入賬,已領(lǐng)用了,現(xiàn)在來票了,這樣全套應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:08

全套就是把暫估的沖掉,連著成本一起

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:09

因為你在主營業(yè)務(wù)成本,所以一起

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:09

之后按照發(fā)票金額,做一次主營業(yè)務(wù)成本就可以

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:09

一共就這么多,最后是平的

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快賬用戶7908 追問 2023-02-12 16:10

你前面沒說吧!紅沖領(lǐng)用的原材料,我也一直在問這個問題,可能我沒理解,麻煩老師告訴我,這種情況全套咋做

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:13

前邊說了那句話了

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:14

一共就這三個,還是不理解嗎現(xiàn)在

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是需要先暫估,然后在做正確的
2023-02-12
你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023-02-12
沖原暫估,然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應(yīng)做進出庫存的成本調(diào)整。
2023-02-12
不用的,只把暫估的分錄沖銷掉就可以的了。
2023-02-15
直接在2020年調(diào)賬處理,由于入庫的成本減少了,會導(dǎo)致企業(yè)增加利潤,前期少交了企業(yè)所得稅,因此需要沖銷后,將利潤增加回來,在本年度補交企業(yè)所得稅。
2021-01-15
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