您好,不抵扣也是可以入賬的。
我單位開出去銷項是 鞋,單位 套,進項開進來是 其他鞋 單位 雙, 這張進項發(fā)票可以抵扣嗎
發(fā)票沒來,進項稅額可以先放入待抵扣里面去嗎?
老師好,公司有張進項發(fā)票抵扣了,但是發(fā)票沒有回來,先不做賬,等發(fā)票回來以后再做賬可以嗎?
老師,有一張進項發(fā)票,還沒入賬,可以先抵扣進項稅額嗎
進項發(fā)票沒有抵扣可以先入賬嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費。2.業(yè)務(wù)招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財費用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報時調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認營業(yè)收入,對于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
老師那這個會計會計分錄怎么做,最后認證的時候
我現(xiàn)在入賬正常統(tǒng)計做賬就行是吧
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
好的老師,我現(xiàn)在正常做賬就是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額是吧
你現(xiàn)在發(fā)票認證了嗎?
還沒有認證,準(zhǔn)備做賬報稅
那就記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
好的老師,這個不用填報表是吧
對,這個是不需要填進項表的。
只有認證的時候填對吧
對,你認證了以后填表的。
老師,股東認繳資金是不是交印花稅
認繳沒有實繳不需要交印花。