你好,這個數量不變。
我們公司在自己開發的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個。現在我們收到京東發票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,請問一下:我因為7-9月因為核算單價有誤,單價本來是98元,但是對賬時按照92元核算,開票單價也是按照92元開票,現在要補回6元的差價,開票的數量和差價單價不能變,請問我這個票要怎么開票?
1.上個月材料忘記暫估了,但是原材料卻出了,導致這款原材料數量金額負數,我想這個月補一個暫估,但是更煩的是這個月開進的材料發票單價比上個月出的單價要高幾毛。。。。這個該怎么辦
老師,我們有個客戶,1月份訂單,商品單價開票少開了5毛,銷售訂單對著,這個月開2月訂單的發票時想補這5毛,實際單價是6.5,1月開票按6元開的,請問,這個月想補這5毛單價對應數量的金額,怎么開票合適?
銷售方開發票給我們的時候女上衣是按平均單價開票,發票我們已認證,幾個月后產生部分商品退貨,我做紅字申請單,找到對應的藍字發票開的時候,只有數量能改,單價是原來開票的平均單價,跟我實際退貨的單價就不一樣,開出來的紅字信息金額跟退貨金額也不一樣,這樣怎么辦?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
數量還是這些數量的,你的數量不能變,如果有變化的話,你做賬不好做了,你的庫存余額有影響。
是的,那開票怎么開?
那你就給他少開著0.5,下一次的時候你再多給他開。
意思是 這個月訂單單價加0.5元,總開票金額多出來1月份的差額?
對的,是的,可以這么理解的。