一、直接按發(fā)票做賬務(wù)處理。上月沒(méi)有暫估就不暫估了,直接 按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理 二、如果是采購(gòu)單價(jià)高了,說(shuō)明上月出庫(kù)的金額錯(cuò)誤了,需要沖銷上月原材料的出庫(kù)金額,再按正確的金額做出庫(kù)。
伊峰財(cái)稅小慧: 老師,你好,上個(gè)月開票忘記作廢了12萬(wàn)的發(fā)票,導(dǎo)致上個(gè)月交了1萬(wàn)多的增值說(shuō),暫估了原材料,這個(gè)月我紅沖了12萬(wàn)的發(fā)票,只開了7萬(wàn)多的發(fā)票,現(xiàn)在銷售收入是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也留底,但是我的原材料是為零的,這樣有沒(méi)關(guān)系啊 伊峰財(cái)稅小慧: [圖片]
原材料按13%暫估入庫(kù),而且已經(jīng)按暫估入庫(kù)數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計(jì)算增值稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵逝e(cuò)了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個(gè)差額該怎么處理
1.上個(gè)月材料忘記暫估了,但是原材料卻出了,導(dǎo)致這款原材料數(shù)量金額負(fù)數(shù),我想這個(gè)月補(bǔ)一個(gè)暫估,但是更煩的是這個(gè)月開進(jìn)的材料發(fā)票單價(jià)比上個(gè)月出的單價(jià)要高幾毛。。。。這個(gè)該怎么辦
老師,原材料暫估入庫(kù)單價(jià)估高了,出庫(kù)也是按這個(gè)暫估價(jià)出庫(kù),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,發(fā)票上的單價(jià)要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫(kù)金額大于入庫(kù)金額,該怎么調(diào)整?
老師,我上個(gè)月暫估了52000kg原材料,上個(gè)月領(lǐng)用量26000kg原材料,暫估單價(jià)是11.5元,本月收到不含稅單價(jià)10.18元的增值稅增值稅專票85000kg,麻煩問(wèn)下這個(gè)月會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
資產(chǎn)卡片里錄入的資產(chǎn),假如改良生產(chǎn)線要停止折舊,再減舊加新,請(qǐng)問(wèn)在資產(chǎn)模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師賬上庫(kù)存商品因?yàn)闃佣? 然后有的商品都成負(fù)數(shù)了 我要怎么調(diào)過(guò)來(lái) 然后也不知道哪個(gè)入錯(cuò)了型號(hào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們車輛23年采購(gòu)進(jìn)來(lái)發(fā)票上車輛類型是“純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車”,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給別的公司, 他們過(guò)戶的時(shí)候開具的二手車銷售發(fā)票上車輛類型式“封閉式貨車”,現(xiàn)在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發(fā)票,開票時(shí)應(yīng)該開“純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車”還是和二手車發(fā)票上的“封閉式貨車”呢?每臺(tái)車的車架號(hào)開具的時(shí)候會(huì)寫上的
老師賬上出庫(kù)和入庫(kù)金額對(duì)不上怎么辦吶 有好多 東西用沒(méi)了 然后金額還是負(fù)數(shù)呢
營(yíng)業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時(shí)沒(méi)取變更 今天付款 對(duì)方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
300購(gòu)買一年會(huì)員權(quán)益,可以不分?jǐn)倖?/p>
請(qǐng)問(wèn)4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應(yīng)該填寫3月還是4月?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時(shí)沒(méi)取變更 今天付款 對(duì)方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個(gè)時(shí)間段稱之為什么?我們想和對(duì)方約定一下,從開票日到到期日這個(gè)時(shí)間要與合同約定的付款周期一致怎么表達(dá)?
那豈不是要把整個(gè)成本都沖銷再做過(guò)?能不能不改直接往下做
那你的成本就錯(cuò)誤了。
那是不是要改投料,庫(kù)存商品的價(jià)格,和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都要沖掉再做一個(gè)
需要修改,不然你就是出庫(kù)的金額錯(cuò)誤了,影響完工產(chǎn)品的成本。
那修改的憑證是做在本月最后那里嗎?等本月所有憑證都做完再去改嗎
修改的信箋在本月進(jìn)行賬務(wù)處理,對(duì)本月的生產(chǎn)成本計(jì)算表會(huì)產(chǎn)生相關(guān)的影響,最后將這個(gè)差異結(jié)轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品里面了。
能不能把需要修改的都做在 一個(gè)憑證里面?
一、為了你的憑證清晰,建議一事一個(gè)憑證。如果是大雜燴,可能導(dǎo)致憑證看起來(lái)莫名其妙。