你好,抵扣統計的頁面里面找異常發票。
老師,通行費發票進項稅額認證后,在填增值稅申報表中也是填在 本期認證相符的增值稅專用發票欄嗎?謝謝
老師,你好!進項稅額認證后,在報稅時,發現有認證不符的發票在哪里去查找不符的發票,謝謝!
老師高速路電子通行發票認證完之后,申報的時候要填在哪里?是不是和本期認證相符的增值稅專票填在一起?
老師您好,22年認證的進項發票現在要做進項稅額轉出,在哪里操作呢,找不到呢,現在是全數電發票
你好,老師,現在各省都是電子稅務局了嗎? 1.進項發票在哪個模塊查看?還是勾選認證嗎? 2.銷項發票在哪個模塊導出呢。 因為想著銷項目稅,認證進項稅,謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
謝謝,老師!
不用客氣,工作愉快。