做以前年度損益調整就是
我是建筑行業你好2022年沒有暫估成本,2023年收到2022年項目的成本發票,我現在如何做賬?
我是建筑行業你好2022年沒有暫估成本,2023年收到2022年項目的成本發票,我現在如何做賬?
建筑行業公司,成本票是2022年項目發生的,發票是2023年取得,可以做2022年的成本嘛?因為2022年12月暫估了成本,現在工程還在施工
老師您好,比如我2022年暫估了一次成本,2022年結賬了,在2023年2月份收到了暫估的那筆成本,怎么沖去年的暫估呢?分錄該怎么寫呢?
老師你好,1.請問如果在2022年做了暫估,在2023做匯算清繳之前把票補上就不需要做調增?2.如果在2022年沒有做暫估,在2022年發生的成本是不是就不可以做入2022年,做調減?
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
分錄怎么寫,請給出完整分錄
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
2022是盈利的,2023年收到成本票,這個分錄不合適吧
就是這樣調整成本的呀
小企業會計制度沒有以前年度損益調整怎么辦?
沒有那個科目,直接調整利潤分配
貸:應付,借:未分配利潤?那意思成本票不進主營業務成本_材料這個科目了是嗎?
是的,跨年了,就不進主營業務成本_材料
直接寫這個分錄就可以是嗎?貸:應付,借:未分配利潤?
可以的,沒問題的哈