你好? 是的可以全扣除的呢?
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業嘛,然后那個我們也有部分一個內銷,內銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統里面也都要做一個那個進項的抵扣啊,老師我擔心的是也不知道他是什么樣的一個企業,他要是不在系統里做這個進項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發票呀,對我們公司是不是有影響啊?
學堂老師,我公司是一般納稅人,外貿企業,目前有筆國外訂單,進項發票已開,出口的貨物不用開票,那進項發票開的專票是不是不能進行抵扣國內的銷售額,如何計算應退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
一般納稅人出口外貿企業,我們既有出口又有內銷,那我們平日發生的水電,租賃,一些其他費用的專票是否能全部抵扣。
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產生的金額要我們從進項里減出來,是要這樣處理的嗎
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿企業,我們現在是因為出口免稅,也沒有什么內銷的業務,那我們是不是除了貨物出口用進項之外,其他的推廣,翻譯費用等用普票要更好一點,可以全部進費用,因為如果取得專票的話,留抵金額也很多。
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老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
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老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
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