你好,那個(gè)圖片我看不到, 若金額較大,則需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我們收到了貨款,也給對(duì)方開具了發(fā)票,但是貨物沒有發(fā)出不確認(rèn)收入可以嗎
請(qǐng)問老師,開具農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng)自產(chǎn)自銷的發(fā)票,這個(gè)是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業(yè)務(wù)是垂釣,要辦一個(gè)垂釣比賽,我公司需要開報(bào)名費(fèi)的發(fā)票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個(gè)停車場(chǎng),合作協(xié)議書(名字為:停車場(chǎng)合作協(xié)議書)約定大家按收入分成,款進(jìn)到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發(fā)票給我公司呢
老師:公司中標(biāo)了一個(gè)學(xué)校勞務(wù)項(xiàng)目,除正常提供勞務(wù)以外,學(xué)校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費(fèi)都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學(xué)校給我們報(bào)銷,報(bào)銷的時(shí)候我們給學(xué)校開具什么類型的發(fā)票啊?因?yàn)閴|付款項(xiàng)較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產(chǎn)折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發(fā)票嗎?我們是租的個(gè)人的房子,非住宅7個(gè)點(diǎn),繳稅5個(gè)點(diǎn)
老師,接著上面的問題
老師利潤表上的所得稅是不是不能稅前扣除
圖片的內(nèi)容是: 沖上年暫估,借:管理費(fèi)用---暫估 173000 紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估 173000 紅字 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 100000 貸:其他應(yīng)付款----李洪 100000 ,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要用到以前年度損益調(diào)整,我現(xiàn)在做到以上的分錄就不知該怎樣做了
老師,你好,可以回復(fù)一下嗎
不好意思,剛有事 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槭俏磥磉m用法,沒有以前年度損益調(diào)整,可以計(jì)入當(dāng)期損益或是使用利潤分配-未分配利潤。
老師,我現(xiàn)在的困惑就是不懂如何使用利潤分配-未分配利潤的科目來調(diào)整,我知道要把暫估紅沖,按收到的發(fā)票入賬,入完后我就不知道該怎樣做了
借:利潤分配—未分配利潤 借方紅字73000 貸:應(yīng)付賬款—預(yù)提費(fèi)用 貸方紅字73000 那個(gè)100000的發(fā)票跟暫估對(duì)的上,放到暫估分錄發(fā)票后面就可以了