嗯嗯,可以的,沒問題的
專票可以跨年紅沖嗎?老師
老師問下跨年紅沖增值稅專票可以沖嗎?
老師2021年1月份開的增值稅專用發票現在可以沖紅重開嗎?老師像這種跨年的也可以沖紅嗎
請問老師,跨年的增值稅專用發票可以紅沖嗎
老師,跨年的增值稅發票可以沖紅嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
投資款申報印花稅的時候應該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠怎么寫分錄,是管理費用還是財務費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規模外貿企業,只出口,現在寄給客戶的樣品不合格,所以供應商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經收了客戶的貨款,并且計入了預收賬款,現在客戶也不用我們退貨款,供應商那邊也不用我們付產品打樣的費用,那現在如何財務入賬呢?
匯算清繳企業資產總額和從業人數平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎
我們去年7月份給客戶發了6萬的貨票也開了。現在客戶反饋說貨沒收到要求我們對這個6萬發票沖紅。在今年核實這批貨后重開這樣的話是否可以?
要是紅沖了,22年稅務上我要做哪些調整?
紅沖了的話,就沖減開票當月的銷售額
那對22年不需要做調整處理的咯
是的,對22年不需要做調整處理的
那在所得稅匯算清繳時紅沖的收入需要和轉回的成本需要調整嗎?
在23年紅沖當月轉回成本
老師我的理解是:紅沖后賬務和稅務上的處理就在紅沖當月按照紅沖的金額直接做相關處理,不需要對22年的數據做任何調整對嗎?
這個月紅沖了增值稅申報表上是有體現的是嗎?要是我這個月沒有開票的話申報表上就直接體現這筆紅沖數據嗎?
是的,直接做在23年就是了
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!