你好,只要允許抵扣的項目就可以到一般計稅對應的項目,不符項目的,比如AB項目都是一般計稅的,它對應的增值稅可以相互抵扣,A項目的可以抵扣B項目的增值稅。
老師,個人給我們勞務公司的道路工程開發票,但是他開票那里沒有備注地點和項目名稱,這發票我能用嗎
工程公司改名字了,跟合同項目名稱和地址不一樣,再開票的時候項目名稱跟地址都按照新公司名稱開具嗎?地址我們用的新名稱,但是項目名稱還是用的原來的,沒事吧,項目名稱里面含有舊地址的名稱。
我們是商貿公司購進混凝土,銷售后工程公司,工程公司要求我們開具發票時候需要備注項目名稱和項目地址,那我們購進混凝土的時候取得的發票上需不需要備注項目名稱和地址?
我們是工程公司,有很多項目,其中一個項目給的進項比較多,但是發票上備注項目名稱和地址了,那進項票還能用到其他項目上抵扣嗎
老師,勞務公司作為甲方,購進的材料發票和機械發票,必須要注明項目名稱和地址嗎?是這樣,我們公司是工程公司,承包了一個項目,需要勞務資質,我們沒有,就掛靠在一家勞務公司下面,現在要給勞務公司開材料還有機械發票,請問必須在備注欄里寫項目名稱和地址嗎?
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
有個項目,我們之前一直給他開的9%的票,上個月換了,開了3%的,3%的這部分是不是不允許進項抵扣,他給我的進項票我能抵扣在其他項目上嗎
不可以的,抵不了的。201636號文件有規定,簡易計稅對應的進項不允許抵扣。
我要是算稅負的話,簡易計稅這部分的金額是不是不算進去,根據稅負率算出應交增值稅再加上簡易計稅的稅額就是我實際要交的增值稅嗎
對的,是的,是這么多,是這么理解的。
那我要是算我上個月稅負率是多少,是不是拿應交增值稅(包括簡易計稅)/不含稅收入(包括簡易計稅的)
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
有簡易計稅的稅額不能抵扣,稅負要比之前高吧,怎么辦
你好,建筑的稅負在2.5%-3%。
哎呀,其實繞這么大一圈,我在計算需要多少進項票抵扣的時候,直接拿所有開票收入乘以稅負不行嗎?
可以的,可以這么計算的。
那這樣計算的話要注意什么,進項抵扣最大不能超過多少
這樣算的話,比如一般納稅銷項稅額是20萬,簡易計稅稅額是10萬,抵扣的進項稅額最多是多少?
需要考慮簡易計稅不允許抵扣的 單獨拿出來 (20*9%-進項)/20?3%*10=3% 求進項就可以了