您好,是的,財報上面所得稅填寫的是已繳納的
老師,如果第四季度有利潤,1-3季度都是虧損的,全年也是虧損的,那么,我在報第四季度所得稅時,要繳所得稅嗎?(小微企業的)
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
第三季度如果需要交所得稅,第四季度是負利潤,全年算的話不需要交所得稅,那是已交的所得稅匯算清繳是能退回,還是第四季度的虧損可以抵減以后年度的利潤?
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經繳納了企業所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補虧損嗎
請問企業所得稅在去年第三季度上交,全年利潤虧損,但第四季度沒有退稅(稅務局說以后抵扣),那財報上面所得稅填寫的是已繳納的嗎?
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
那利潤表里的所得稅填什么呢
財務分析報告里面的所得稅填什么呢
您好,所得稅填寫的就是您第三季度繳納的那個金額。財務分析報告也是如此
謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。