你好,個(gè)稅申報(bào)2%手續(xù)費(fèi),不支付給申報(bào)人員,是需要繳納增值稅的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們每年申請(qǐng)的個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),公司收到這筆錢(qián)需要繳納增值稅嗎?如果要交這個(gè)是幾個(gè)點(diǎn)的增值稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)稅局返還給公司的個(gè)稅申報(bào)2%手續(xù)費(fèi),作為了公司的其他收益,這個(gè)錢(qián)十幾萬(wàn),公司需要繳納增值稅嗎?
老師早,請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)稅返還公司手續(xù)費(fèi),這筆做其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入?需要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)免稅的。收到的2023年度個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅嗎?
老師,公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,需要繳納增值稅嗎?
老師一般納稅人不管差額征收還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,我想問(wèn)下就是我在3月份收到了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢(xún)一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒(méi)有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢(xún)下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶(hù)開(kāi)出36.5萬(wàn)1%增值稅發(fā)票,對(duì)方匯入36.5萬(wàn),個(gè)體戶(hù)法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶(hù)賬戶(hù)才不虧啊
注冊(cè)資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰鰰?huì)計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國(guó)家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說(shuō)差額征收全額開(kāi)票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),在 全量發(fā)票查詢(xún)-取得發(fā)票 能看出來(lái)嗎?
這個(gè)算增值稅征收范圍里面的哪一項(xiàng)啊
你好,屬于: “商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。