你好;? ? 是 的;? ?看看之前分錄怎走的;? 你是什么準(zhǔn)則??
老師 2022年12月費(fèi)用 有多記,能記在2023嗎?匯算清繳如何處理?憑證如何做?謝謝
老師,2022年12月有筆帳記錯了,應(yīng)該掛往來,記入費(fèi)用了,2023年應(yīng)該怎樣做憑證,2023年匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
老師好!2022年有一筆退稅收入當(dāng)時做到了營業(yè)外收入,應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)的,現(xiàn)在2023年的賬應(yīng)該怎么做調(diào)整,2022年需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳嗎?
老師,請教一下,我們在2021、2022年有費(fèi)用漏記了,金額是14萬多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整計(jì)入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報(bào)呢?謝謝
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 2022年做借銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)貸銀行存款,銷售費(fèi)用有一部分應(yīng)該掛往來。我是外貿(mào)出口企業(yè),客戶把運(yùn)費(fèi)給我了我再付出,沒記往來直接進(jìn)費(fèi)用了
你好;? 那你就紅沖; 我看看之前分錄? ?