你好實際業務就是三萬的嗎
老師你好,之前是這樣,為了利潤少一些,做了虛的暫估入賬20萬,老師,我們是個人獨自企業,到3月份匯算清繳,想把20萬在匯算清繳時候做納稅調增,請問老師,如果做了納稅調增分錄怎么寫?急急
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時沒有拿到這3萬的票,在申報年度報表時已經納稅調增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
老師早上好,我上年底末暫估了5萬的費用,如果我在匯算前只拿到3萬回來,匯算報告我做納稅調增,那么我的賬怎樣怎樣做
你好,我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳,我23年拿回來了4萬的成本發票,如何調賬呢,是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去,所得稅匯算清繳要怎么做。
老師 我想問關于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調增這10萬,然后在稅務做了調增,賬務上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產模塊資產卡片,累計折舊和固定資產要加明細嗎?比如固定資產電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現金余額1408.25元,本期發生0.35元的利息收入,根據以上編制現金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發票,我業務的20%外包了,這外包部分的業務對應的收入可以開差額發票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產生費用嗎?
年底和各部門統計預計是5萬的,但是現在回來只有3萬
借其他應付款貸以前年度隨意調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配為分配利潤。
老師,我們用的是小企業會計準則這個科目可以用嗎
以利潤分配未分配利潤代替。
明白,謝謝
不用客氣,工作愉快。