借接待應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整2萬, 借以前年度損益調(diào)整4萬,貸其他應(yīng)付款。
你好,我22年年底做了暫估2萬的管理費用的帳,我23年拿回來了4萬的成本發(fā)票,如何調(diào)賬呢,是紅沖去年的帳 還是 4萬做到今年去,所得稅匯算清繳要怎么做。
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師 比如我去年暫估了 10 萬成本 在今年匯算前發(fā)票只回來了 8 萬 那么沒回來的 2 萬我應(yīng)該做調(diào)增對嗎 那賬務(wù)上這 2 萬怎么處理呢
早上好老師,我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來,(因之前一沒開票回,我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時可抵22年的成本嗎?(調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?)
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
怎么判斷是否應(yīng)該放棄現(xiàn)金折扣呢,這個比例一般是和哪個比例比較呢?是和銀行借款利率比較嗎?一直分不清楚呢,可以舉個例子說一下嗎
老師,公司新成立,里面還沒有加入員工,怎么報個稅呢
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤怎么做會計分錄
老師,我填所有者權(quán)益戀動表,第7行,綜合收益總額是填當(dāng)年的未分配利潤嗎,當(dāng)年有打?qū)嵤召Y本是填第9行,所有者投入普通股嗎?謝謝
給員工計算個稅的時候,稅前工資-五險一金(個人部分)-5000)×適用稅率-速算扣除數(shù) 這個時候需要考慮員工的六大專項扣除嗎(子女教育,繼續(xù)教育那些?????,工資按月計算發(fā)放
第一季度,季報的話,本期數(shù)1~3月數(shù)據(jù),本年也是1~3月數(shù)據(jù),2季度,本期是4~6數(shù)據(jù),本年是1~6數(shù)據(jù)吧
老師:請問我公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),讓從今年開始?xì)w集研發(fā)費用,請問這樣的費用我應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么做?
員工從公司借款100來萬,員工沒辦法用發(fā)票來抵,請問走實交資本可以嗎?懂得老師回復(fù)謝謝
你好 我們是做室內(nèi)設(shè)計施工的,假如我12月收到客戶工程款5萬 施工成本票10萬 我可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)施工成本嗎 就是前期結(jié)轉(zhuǎn)多 后期結(jié)轉(zhuǎn)少點
我去年暫估的是:借 管理費用 差旅費 貸 庫存現(xiàn)金。 今年拿回來的成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。要怎么調(diào)整呢,是不是我拿回來了成本,去年的就不用紅沖了。 如果我沒有拿回來成本要怎么做呢 謝謝
你好 你按照我上面的寫,借庫存現(xiàn)金,貸以前年度損益調(diào)整2萬, 借以前年度損益調(diào)整4萬,貸應(yīng)付賬款。
那如果沒有拿回來 要怎么處理!謝謝
實際業(yè)務(wù) 賬上不調(diào)整
匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。
還是不太理解。如果我年底暫估成本2萬 我今年拿回來了兩萬 我是否需要紅沖 匯算清繳要怎么做
借庫存現(xiàn)金,貸以前年度損益調(diào)整2萬, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金2