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老師好,有問題請教,公司開年會定酒店,比如總費用1000塊,公司預付給了酒店300塊,然后到酒店后需要付尾款700塊是我個人支付的,然后公司報銷,那酒店1000塊發票開出來后,從預付,報銷,發票怎么做賬呢

2023-02-04 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-04 23:29

同學你好 借管理費用1000 貸預付賬款300 其他應付款700

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快賬用戶2245 追問 2023-02-05 09:05

老師,可以將開始到結束詳細每一步業務分錄寫一遍嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-05 10:06

1、支付款項: 借:預付賬款300 貸:銀行存款300

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齊紅老師 解答 2023-02-05 10:06

2、 借管理費用1000 貸預付賬款300 其他應付款700

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快賬用戶2245 追問 2023-02-05 11:28

好的,感謝老師解答,財務功底差,多謝老師支持

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快賬用戶2245 追問 2023-02-05 11:29

后面報銷時,就是借其他應付娟,貸銀行存款對吧老師

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齊紅老師 解答 2023-02-05 11:43

是的,親,熟能生巧,加油

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同學你好 借管理費用1000 貸預付賬款300 其他應付款700
2023-02-04
同學你好 這個是可以的哦 2.這個您們開出去發票就是收入,做其他業務收入 3.這個沒有辦法
2021-06-22
借:管理費用-開辦費 (我覺得銷售費用也可以) 貸:其他應付款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:其他應付款 貸:銀行存款
2023-12-24
請問手機店發票是開給誰的,購貨方是誰?
2020-05-05
舊車抵價及開票給個人時的賬務處理: 假設舊車原值為 A 元,累計折舊為 B 元。 (1)將舊車轉出時: 借:固定資產清理(A - B) 累計折舊 B 貸:固定資產 —— 舊車 A (2)開票給個人: 借:應收賬款 —— 個人 1000 貸:固定資產清理 1000 (3)抵車款和上牌費時: 借:固定資產 —— 新車(發票金額 - 舊車抵價)(79800 - 4000) 貸:固定資產清理 700 銀行存款(實際付款)79100 后期收到退回的 3000 元時: 借:銀行存款 3000 貸:固定資產清理 3000 最終根據固定資產清理科目的余額,結轉到營業外收支科目。如果余額在借方,說明處置舊車產生了損失,計入營業外支出;如果余額在貸方,說明產生了收益,計入營業外收入
2024-10-17
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