你好,你做工資還是勞務費的?
老師,您好,我上月給員工多發工資280,然后月初1號退回了,我們這個是勞務公司代發的工資。上月分錄是借:勞務成本。貸:銀行存款。然后這個月初退回我做成借:借銀行存款貸勞務成本。這樣合適不老師。
老師你好 請問一下我們是一般納稅人工程有限公司 像項目上有些給了工資表我們從對公打款給工人了就記入 借:勞務成本 貸:銀行存款 如果沒有給工資表項目負責人就記入 借:預付賬款 貸:銀錯 負責人提供給我們財務工資表了再把預付賬款轉入待放。借方放勞務成本哈老師?
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉過建筑公司里給發吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉過建筑公司里給發吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。
老師,建筑公司支付給水電勞務工資, 借:工程施工-人工費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現不出來款是支付給那個勞務公司了,我能把應付職工薪酬換成 其他應付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
老師,請問采購用在產品上標簽應該如何入賬?謝謝!
公司購買了一輛車,不含稅價在39萬左右,繳納了車輛購置稅3.9萬元,請問可以起退稅嗎
老師,這個收入,跟我報的不符合,這是哪里出錯了,謝謝,匯算清繳表。
老師,經濟法中業務招待費準予扣除是按限額的誰小按誰扣除嗎?
制造業企業,線上平臺(拼多多)的收入,計入什么科目?
車船稅一般怎么計費,多少錢一輛車呀?
老師好 24年收到一張租金發票 說要交印花稅 這個如何申報啊
你好,老師,公司在2024.7.1日之前成立,并且剩余認繳出資期限自2027年7.1日起超過五年的,不管是后期減資還是實繳,都先要修改公司章程調整出資期限是嗎?
公司購買煙,酒進行業務招待,直接入業務招待嗎?
我們公司2019年分批購進了2000萬的設備,單值都沒有超500萬,所以享受了稅法上固定資產一次性扣除的優惠政策,于當年一次性扣除,現2025年,由于經營需要融資借款,資金方要以融資租賃的形式放款,3年期的借款,這樣的話,固定資產的所有權是不是就轉移了,我們公司已經享受的折舊,稅務上會有什么風險?
需要出一個委托書的委托個人付款的證明,而且得有他支付出去的證明。
我要做成工資的老師,負責人說是換成現金給了他們,然后就做了張工資表,上面也有手印
工資的不對,必須通過應付職工薪酬,你沒有通過。
老師,那我這個分錄是不是不正確,我是不是要寫成應付職工薪酬,然后還要計提上
的是的,對的是的,是這么做。
收到,非常感謝老師指導
不用客氣,工作愉快。
老師,不好意思,我還有一個問題就是我是不是要把這個負責人的工資也做上
還有工資嗎?有的話需要的。看下他給你的工資表都支付給誰了不就行?
收到,非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。